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2019年决算信息公开(上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心)
信息来源: 发布时间:2020-08-14 阅读次数:

 

 

 

 

 

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心

2019年度决算

 


 

 

第一部分 上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分    上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

集社区预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导六位一体职能。

二、机构设置

根据上述职责,上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心设8个内设机构,包括办公室、医务科、预防保健科、财务科、人事科、信息科、工会及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4421.60

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

7788.02

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

6.94

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

10.55

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.88

 

 

九、卫生健康支出

12003.32

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

117.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

12220.17

本年支出合计

12132.60

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

75.70

年初结转和结余

 

年末结转和结余

11.87

总计

12220.17

总计

12220.17


2019年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 

 

合计

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

教育支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

进修及培训

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  培训支出

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事业单位离退休

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

卫生健康支出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基层医疗卫生机构

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  城市社区卫生机构

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

公共卫生

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  基本公共卫生服务

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

住房改革支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  住房公积金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

教育支出

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

进修及培训

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  培训支出

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事业单位离退休

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

卫生健康支出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

基层医疗卫生机构

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  城市社区卫生机构

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公共卫生

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  基本公共卫生服务

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

住房改革支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  住房公积金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4421.60 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.88

4.88

 

 

 

九、卫生健康支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

117.46

117.46

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

4421.60 

本年支出合计

4421.60

4421.60

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

4421.60 

总计

4421.60

4421.60

 

 


2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

208

 

 

社会保障和就业支出

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  事业单位离退休

4.88

4.88

 

210 

 

 

卫生健康支出

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

基层医疗卫生机构

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  城市社区卫生机构

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公共卫生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  基本公共卫生服务

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

住房保障支出

117.46

117.46

 

221 

02 

 

住房改革支出

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  住房公积金

117.46

117.46

 

合计

4421.60

4207.64

213.96

 


2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

3922.76

3922.76

 

301

01

  基本工资

527.98

527.98

 

301

02

  津贴补贴

246.12

246.12

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

06

  伙食补助费

167.62

167.62

 

301

07

  绩效工资

1785.14

1785.14

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

424.20

424.20

 

301

09

职业年金缴费

192.92

192.92

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

229.20

229.20

 

301

11

公务员医疗补助缴费

 

 

 

301

12

其他社会保障缴费

30.94

30.94

 

301

13

住房公积金

117.46

117.46

 

301

14

医疗费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

201.18

201.18

 

302

 

商品和服务支出

280.00

 

280.00

302

01

  办公费

 

 

 

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

280.00

 

280.00

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 

 

 

302

29

  福利费

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

4.88

4.88

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

4.88

4.88

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费补助

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

10

个人农业生产补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

310

 

资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

21

  文物和陈列品购置

 

 

 

310

22

  无形资产购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

4207.64

3927.64

280.00

 


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度资产负债情况表

 

 

金额单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

2613.81

3361.76

   (一)流动资产

——

——

1483.07

2247.79

   (二)固定资产

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用设备(台//辆)

598

724

542.36

643.68

                     其中:(1)车辆(辆)

1

1

16.54

16.54

                                 一般公务用车

 

 

 

 

                                 执法执勤用车

 

 

 

 

                                 特种专业技术用车

 

 

 

 

                                 其他用车

1

1

16.54

16.54

                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

 

 

 

 

               3.专用设备(台/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:单价100万元以上专用设备

3

3

449.00

449.00

               4.其他固定资产

——

——

 

 

        减:累计折旧及减值准备

——

——

1977.12

2252.39

   (三)长期股权投资

——

——

 

 

   (四)长期债券投资

——

——

 

 

   (五)在建工程

——

——

 

 

   (六)无形资产

——

——

 

14.50

        减:累计摊销

——

——

 

0.48

   (七)其他资产

——

——

 

 

二、负债合计

——

——

920.20

1556.19

三、净资产合计

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度收入总计为12220.17万元、支出总计为12220.17万元。与2018年度相比,收入、支出总计各增加1293.62万元和1293.62万元。主要原因:收入增加原因①一般公共预算财政拨款收入增加405.58万元,②其他因素收入增加888.04万元;支出增加原因①卫生健康支出增加1932.39万元。

二、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计12220.17万元,其中:财政拨款收入4421.60万元,占36.18%;事业收入7788.02万元,占63.73%;其他收入10.55万元,占0.09%

三、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计12132.60万元,其中:基本支出11646.65万元,占95.99%;项目支出485.95万元,4.01%

四、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算4421.60万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加405.58万元,增长10.1%。主要原因:人员经费的增加。

五、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4421.60万元,占本年支出合计的36.44%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加405.58万元,增长10.1%。主要原因:人员经费支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4421.60万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)4.88万元,占0.11%,卫生健康支出支出(类)4299.26万元,占97.23%,住房保障支出(类)117.46万元,占2.66%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3897.22万元,支出决算为4421.60万元,完成年初预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出的增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项)4.88万元。主要用于:退休人员福利及工资补差支出。年初预算为8.40万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的58.10%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员福利及工资补差的减少。

2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2212.43万元。主要用于:人员支出和日常公用支出。年初预算为1956.37万元,支出决算为2212.43万元,完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因:人员支出和日常公用支出的增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2086.83万元。主要用于:从事公共卫生人员的工资性支出及公共卫生项目支出。年初预算为1826.30万元,支出决算为2086.83万元,完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因:从事公共卫生人员的工资性支出及公共卫生日常公用支出的增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)117.46万元。主要用于:在职职工缴纳住房公积金支出。年初预算为106.16,支出决算为1.41万元。决算数大于预算数的主要原因:每年在职职工公积金缴费的调整。

 

 

六、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4207.64万元,包括人员经费3927.64万元,公用经费280万元。基本支出中:

1、工资福利支出3922.76万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助支出4.88万元,主要用于:退休人员费用。

3、商品和服务支出280万元,主要用于:专用材料的购置。

七、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为259.31万元,其中:货物采购金额27.61万元、工程采购金额82.71万元、服务采购金额148.99万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

上海市新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:新航娱乐区九亭镇社区卫生服务中心预算绩效管理工作机制,全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目17个,涉及预算金额337.02万元;绩效跟踪评价的2019年度项目17个,涉及预算金额337.02万元;绩效自评的2019年度项目17个,涉及预算金额337.02万元,平均得分90分。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:医疗及公共卫生收入等。

三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。