上海市2021年区级单位预算 |
预算单位:021029上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心 |
|
目录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2021年单位财务收支预算总表 |
2. 2021年单位收入预算总表 |
3. 2021年单位支出预算总表 |
4.2021年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、项目经费情况说明 |
|
主要职能 |
上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心是一所业务由新航娱乐区卫生和健康委员会主管的基层医疗卫生机构。 |
主要职能包括: |
1.以社区卫生服务中心为主体,全科医生为骨干,合理使用社区资源和适宜技术,以居民健康为中心,家庭为单位,社区为范围,需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点,以解决社区的主要卫生问题,满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。 |
|
机构设置 |
上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心设9个内设机构,包括:办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、人事档案室、信息科、预防保健科、药剂科,在辖区内设有16个卫生室,有16个家庭医生服务团队。 |
|
名词解释 |
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 |
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
|
|
2021年单位预算编制说明 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年,上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心预算支出总额为10724.42万元,其中:财政拨款支出预算5596.17万元,比2020年预算增加571.72万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算5596.17万元,比2020年预算增加571.72万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下: |
|
|
|
|
|
|
|
1.
“卫生健康支出”科目4793.77万元,主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本公共卫生服务中央专项支出、基本公共卫生服务考核经费、重大公共卫生服务专项支出以及设备购置等 |
2.
“社会保障和就业支出”科目627.22万元,主要用于离退休人员福利费及在职人员社会保险、职业年金支出 |
3.
“住房保障支出”科目175.19万元,主要用于在职人员住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位财务收支预算总表 |
编制单位:021029上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心 |
|
|
|
|
单位:元 |
本年收入 |
本年支出 |
项 目 |
预 算
数 |
项 目 |
预算数 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
人员经费 |
公用经费 |
一、财政拨款收入 |
55,961,725.84 |
一、教育支出 |
130,000.00 |
|
30,000.00 |
100,000.00 |
1.
一般公共预算资金 |
55,961,725.84 |
二、社会保障和就业支出 |
6,272,161.75 |
6,006,521.75 |
265,640.00 |
|
2. 政府性基金 |
|
三、卫生健康支出 |
99,090,090.80 |
43,253,391.65 |
51,776,999.15 |
4,059,700.00 |
二、事业收入 |
|
四、住房保障支出 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
|
四、其他收入 |
51,282,428.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
107,244,154.73 |
支 出 总 计 |
107,244,154.73 |
51,011,815.58 |
52,072,639.15 |
4,159,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年本部门收入预算10724.42万元,比上年增加565.74万元,增长5.57%,主要原因是人员经费及公用经费收入增加;支出预算10724.42万元,比上年增加565.74万元,增长5.57%,主要原因是人员经费及公用经费支出增加。
2021年单位收入预算总表 |
编制单位:021029上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心 |
|
|
|
|
单位:元 |
项目 |
收入预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
107,244,154.73 |
55,961,725.84 |
|
|
51,282,428.89 |
205 |
|
|
教育支出 |
130,000.00 |
|
|
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
130,000.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
培训支出 |
130,000.00 |
|
|
|
130,000.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
6,272,161.75 |
6,272,161.75 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
6,272,161.75 |
6,272,161.75 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
265,640.00 |
265,640.00 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,004,347.83 |
4,004,347.83 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,002,173.92 |
2,002,173.92 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
99,090,090.80 |
47,937,661.91 |
|
|
|
|
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
88,910,837.49 |
38,040,680.34 |
|
|
|
|
|
01 |
城市社区卫生机构 |
88,910,837.49 |
38,040,680.34 |
|
|
50,870,157.15 |
|
04 |
|
公共卫生 |
7,551,400.04 |
7,519,400.04 |
|
|
|
|
|
08 |
基本公共卫生服务 |
7,336,700.04 |
7,304,700.04 |
|
|
32,000.00 |
|
|
09 |
重大公共卫生服务 |
214,700.00 |
214,700.00 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,627,853.27 |
2,377,581.53 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2,627,853.27 |
2,377,581.53 |
|
|
250,271.74 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位支出预算总表 |
编制单位:021029上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心 |
|
单位:元 |
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
107,244,154.73 |
103,084,454.73 |
4,159,700.00 |
205 |
|
|
教育支出 |
130,000.00 |
30,000.00 |
100,000.00 |
|
08 |
|
进修及培训 |
130,000.00 |
30,000.00 |
100,000.00 |
|
|
03 |
培训支出 |
130,000.00 |
30,000.00 |
100,000.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
6,272,161.75 |
6,272,161.75 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
6,272,161.75 |
6,272,161.75 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
265,640.00 |
265,640.00 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,004,347.83 |
4,004,347.83 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,002,173.92 |
2,002,173.92 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
99,090,090.80 |
95,030,390.80 |
4,059,700.00 |
|
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
88,910,837.49 |
85,097,837.49 |
3,813,000.00 |
|
|
01 |
城市社区卫生机构 |
88,910,837.49 |
85,097,837.49 |
3,813,000.00 |
|
04 |
|
公共卫生 |
7,551,400.04 |
7,304,700.04 |
246,700.00 |
|
|
08 |
基本公共卫生服务 |
7,336,700.04 |
7,304,700.04 |
32,000.00 |
|
|
09 |
重大公共卫生服务 |
214,700.00 |
|
214,700.00 |
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,627,853.27 |
2,627,853.27 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2,627,853.27 |
2,627,853.27 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位财政拨款收支预算总表 |
编制单位:021029上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心 |
|
|
|
单位:元 |
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 |
55,961,725.84 |
一、社会保障和就业支出 |
6,272,161.75 |
6,272,161.75 |
|
二、政府性基金 |
|
二、卫生健康支出 |
47,937,661.91 |
47,937,661.91 |
|
|
|
三、住房保障支出 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
55,961,725.84 |
支 出 总 计 |
55,961,725.84 |
55,961,725.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
编制单位:021029上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心 |
|
单位:元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
55,961,725.84 |
51,994,025.84 |
3,967,700.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
6,272,161.75 |
6,272,161.75 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
6,272,161.75 |
6,272,161.75 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
265,640.00 |
265,640.00 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,004,347.83 |
4,004,347.83 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,002,173.92 |
2,002,173.92 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
47,937,661.91 |
43,969,961.91 |
3,967,700.00 |
|
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
38,040,680.34 |
34,287,680.34 |
3,753,000.00 |
|
|
01 |
城市社区卫生机构 |
38,040,680.34 |
34,287,680.34 |
3,753,000.00 |
|
04 |
|
公共卫生 |
7,519,400.04 |
7,304,700.04 |
214,700.00 |
|
|
08 |
基本公共卫生服务 |
7,304,700.04 |
7,304,700.04 |
|
|
|
09 |
重大公共卫生服务 |
214,700.00 |
|
214,700.00 |
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,377,581.53 |
2,377,581.53 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2,377,581.53 |
2,377,581.53 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
编制单位:021029上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心 |
|
单位:元 |
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
编制单位:021029上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心 |
|
单位:元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
合 计 |
51,994,025.84 |
49,028,743.84 |
2,965,282.00 |
301 |
|
工资福利支出 |
49,005,343.84 |
49,005,343.84 |
|
|
01 |
基本工资 |
4,767,108.00 |
4,767,108.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
744,444.00 |
744,444.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
19,515,621.96 |
19,515,621.96 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,004,347.83 |
4,004,347.83 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
2,002,173.92 |
2,002,173.92 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,377,581.53 |
2,377,581.53 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
905,983.69 |
905,983.69 |
|
|
13 |
住房公积金 |
1,751,902.18 |
1,751,902.18 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
12,936,180.73 |
12,936,180.73 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
2,965,282.00 |
|
2,965,282.00 |
|
06 |
电费 |
|
|
|
|
13 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
29 |
福利费 |
838,080.00 |
|
838,080.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
2,127,202.00 |
|
2,127,202.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
23,400.00 |
23,400.00 |
|
|
09 |
奖励金 |
5,400.00 |
5,400.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
309 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
22 |
无形资产购置 |
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
|
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
06 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
编制单位:021029上海市新航娱乐区泖港镇社区卫生服务中心 |
单位:元 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2020年机关运行经费预算数 |
小计 |
购置费 |
运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他相关情况说明 |
一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
2021年“三公”经费预算数为0万元,与2020年预算持平。其中: |
(一)因公出国(境)费由区外办、区台办负责编制,并统一公开,本单位不再另行公开。 |
(二)公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,均与2020年预算持平,主要原因是公务用车费用减少。 |
(三)公务接待费无预算,与上年预算持平。 |
二、机关运行经费预算 |
本单位2021年度无机关运行经费。 |
三、政府采购情况 |
2021年度本单位政府采购预算852.20万元,其中:政府采购货物预算147.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算704.40万元。 |
四、绩效目标设置情况 |
2021年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金415.97万元。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
|
|
|
项目经费情况说明(详情见附件) |
|
|
|
|
|
|
|
财政项目支出绩效目标申报表(详情见附件) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|